Archivio provvedimenti dirigenti amministrativi


Numero Determina: 0547
Data Determina: 27/06/2019

OGGETTO: Rimborso dell”importo di euro 10.433,30 al dott. F.V.A. relativamente alle spese legali sostenute per il ricorso intentato dalla Procura Regionale per il Lazio presso la Corte dei Conti, conclusosi con sentenza favorevole n° 89/2018.

Struttura: Affari Generali
Allegati:

Numero Determina: 0548
Data Determina: 04/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 SMI, ALLA SOC. FRESENIUS KABI ITALIA SRL DELLA FORNITURA DEL FARMACO PROPOFOL 10MG/5ML OCCORRENTE ALLA FARMACIA IRE. CIG Z3824236BC

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0548
Data Determina: 27/06/2019

Dipendente matricola n. 2949.Permessi mensili ai sensi dell”art. 33, c. 3 della Legge 104/92.

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0549
Data Determina: 04/07/2018

RENDICONTO SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMALE NEL MESE DI APRILE 2018.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0549
Data Determina: 27/06/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 3039.Permessi mensili ai sensi dell”art. 33, c. 3 della Legge 104/92.

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0550
Data Determina: 04/07/2018

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Soc. C.C.G. S.r.L. fornitura videoproiettore. Fondi Sperimentazioni no profit. Responsabile Prof. Gennaro Ciliberto. No CUP – CIG Z7224259FA.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0550
Data Determina: 01/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VARIE AL DOTT. MATTEO ALLEGRETTI SUL FONDO 18/30/R/09 – ISTITUTO REGINA ELENA.CUP H83C18000100007

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0551
Data Determina: 05/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETTARA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA” ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO ON SITE (NoiPA) DEDICATO ALLE TEMATICHE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE UNICA E DELL”ASSISTENZA E FORNITURA DEL SISTEMA MODULO 770 ANNO 2017 FINALIZZATO ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI IFO.CIG: Z08242B01F

Struttura: UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici
Allegati:

Numero Determina: 0551
Data Determina: 01/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE SCIENTIFICO ISG PROF. ALDO MORRONE FONDO RICERCA CORRENTE ANNO 2019 ISTITUTO SAN GALLICANO.CUP H56C18000520001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0552
Data Determina: 05/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER PROROGA TECNICA, ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO 01 LUGLIO 2018 – 31 DICEMBRE 2018, NELLE MORE DELL”ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP, ALLE STESSE CONDIZIONI GIURIDICHE, TECNICHE ED ECONOMICHE DI QUELLE PREVISTE NELLA CONVENZIONE CONSIP – TELEFONIA MOBILE 6 – IMPORTO TOTALE EURO 9.875,00 IVA INCLUSACIG: Z44242AFA0

Struttura: UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici
Allegati:

Numero Determina: 0552
Data Determina: 01/07/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 1453.Permessi mensili ai sensi dell”art. 33, c. 3 della Legge 104/92.

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0553
Data Determina: 05/07/2018

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio frigoriferi presso gli IFO – Affidamento su piattaforma MEPA alla BIOMERIEUX Italia S.P.A. – CIG Z4923D8848 CUP H84E17000400002.

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0553
Data Determina: 01/07/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 1934.Congedo straordinario retribuito ai sensi dell”art. 42 c. 5-5quinquies D.lgs. 151/2001.

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0554
Data Determina: 05/07/2018

OGGETTO: RENDICONTO SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMALE NEL MESE DI MAGGIO 2018.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0554
Data Determina: 01/07/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 2866.Permessi mensili ai sensi dell”art. 33, C. 3 della Legge 104/92.

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0555
Data Determina: 01/07/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 1784.Permessi mensili ai sensi dell”art 33, c. 3 della Legge 104/92.

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0556
Data Determina: 09/07/2018

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento della fattura della BioMed Central Limited per pubblicazione articolo scientifico dal titolo: “”Observational study of coagulation activation in early breast cancer: development of a prognostic model based on data from the real world setting””. Fondi Ricerca Corrente I.R.E. 2018. Responsabile Prof. Gennaro Ciliberto. CUP H53C18000000001 CIG Z562445628.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0556
Data Determina: 03/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE A CONSUNTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL”IMPIANTO DEI GAS A SERVIZIO DELLA TERAPIA INTENSIVA E DEL CORPO B DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA, NONCHE” RELATIVI ALLA CENTRALE DI DECOMPRESSIONE ANIDRIDE CARBONICA ESEGUITI DALLA SAPIO LIFE SRL PER EURO 60.384,57 IVA INCLUSA – CIG Z5A28E443E E ZFA28EA646

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0557
Data Determina: 09/07/2018

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento della fattura della MDPI relativa alla pubblicazione dell”articolo scientifico “”Melatonin and Hippo pathway:is there extisting Cross-talk?””. Fondi A.I.R.C. cod. IFO 08/30/C/100. Responsabile dr.ssa Sabrina Strano. NO CUP – CIG Z64240CC0E

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0557
Data Determina: 03/07/2019

OGGETTO: Approvazione del consuntivo della manutenzione correttiva urgente, eseguita sul sistema computerizzato di monitoraggio frigoriferi ospedalieri, dalla BioMérieux Italia S.p.a., Importo 3.318,30 euro (I.V.A. esclusa), CIG ZCC28EC7F5

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0558
Data Determina: 04/07/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE S.P. MATRICOLA 3049 CIRCA PARTECIPAZIONE AL “”CONGRESSO NAZIONALE AITRO24″” SVOLTO A RIETI DAL 21 AL 22 GIUGNO 2019

Struttura: Formazione e Qualità
Allegati:

Numero Determina: 0559
Data Determina: 04/07/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE L.C. MATRICOLA 9027 CIRCA L”ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO “”CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA”” SVOLTO A ROMA IL 06 GIUGNO 2019

Struttura: Formazione e Qualità
Allegati:

Numero Determina: 0560
Data Determina: 09/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO I SENSI DELL”ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, ALLA SOCIETA ESSEBI MEDICAL DELLA FORNITURA ANNUALE DI CUSCINI PER IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE IN RADIOTERAPIA – CIG. 7554041FD2

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0560
Data Determina: 04/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 30/03/2019 PROTOCOLLO IVA N. 3595 EMESSA DAL DOTT.GIUSEPPE GIOVINAZZO IN RAGIONE DELLE N.4 ORE DI DOCENZA EFFETTUATE IN OCCASIONE DELL”EVENTO DAL TITOLO “”ASPETTI BIOLOGICI E ASPETTI RELAZIONALI. DAL CURARE AL PRENDERSI CURA”” CODICE 1270-194460 ED.1 SVOLTO DAL 05 AL 07/06/2017 QUALE MODULO FACENTE PARTE DEL 20° CORSO DI PSICOLOGIA ONCOLOGICA.

Struttura: Formazione e Qualità
Allegati:

Numero Determina: 0561
Data Determina: 09/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.. ALLA SOCIETA” PELLEGRINI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SPECIALIZZATA, OCCORRENTE ALLA BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO. CIG 7552819F65

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0561
Data Determina: 04/07/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI F.M MATRICOLA 2065 E A.N. MATRICOLA 2758 AL CORSO FORMATIVO DAL TITOLO “” LA PREVIDENZA DOPO IL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2019 N.4″” ORGANIZZATO DALLA UNIVERSITA” LA SAPIENZA DA SVOLGERE A ROMA NELLE GIORNATE DEL 20 E 21 GIUGNO 2019 (CIG Z9928B3529)

Struttura: Formazione e Qualità
Allegati:

Numero Determina: 0562
Data Determina: 09/07/2018

OGGETTO: Affidamento, ai sensi degli art. 63, comma 2, lett. b) e 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fornitura reagenti e materiale monouso da laboratorio. Fondi A.I.R.C., cod. IFO 18/30/R/18 e 18/30/R/01 , responsabile dr.ssa Paola Nisticò

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0562
Data Determina: 04/07/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DR.SSA E.M. MATRICOLA 2894 CIRCA LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO “”RIMODELLAMENTO CORPOREO: PRINCIPI DI STRATEGIA CLINICA E TECNICA CHIRURGICA”” SVOLTO A NAPOLI DAL 30 AL 31 MAGGIO 2019

Struttura: Formazione e Qualità
Allegati:

Numero Determina: 0563
Data Determina: 09/07/2018

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell”art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., servizio di revisione e taratura strumenti di diagnostica in dotazione dell”Istituto San Gallicano. Fondi Ministero della Salute, cod. IFO 17/01/G/28, responsabile dr. Mauro Picardo. CUP H52F17000200001 – CIG Z74244B96D

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0563
Data Determina: 08/07/2019

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS 50/2016, ALLA SOCIETA” INCISORIA PASTERMERLO S.R.L. , DELLA FORNITURA DI TIMBRI VARI, OCCORRENTE LE DIVERSE STRUTTURE DEGLI ISTITUTI PER IL PERIODO DI DUE ANNI. CIG Z7E28614E1

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0564
Data Determina: 09/07/2018

Rimborso alla dott.ssa manciocco Valentina dell’importo di Euro 14.640,00 relativo alla tutela legale nel procediemnto rgn 4300/2015. (già DET-495-2018)

Struttura: Affari Generali
Allegati:

Numero Determina: 0564
Data Determina: 08/07/2019

OGGETTO: Dipendente matricola 2684Congedo straordinario retribuito ai sensi dell”art.42, commi 5-5quienquies, D.lgs n.151/2001 Esercizi/o . Centri/o di costo . – Importo presente Atto: € . – Importo esercizio corrente: € . Budget – Assegnato: € . – Utilizzato: € . – Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni UOC Risorse Umane Proposta n° DT-616-2019 L’estensore Pasquina Del Gizzi Il Responsabile del Procedimento Pasquina Del

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0565
Data Determina: 09/07/2018

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell”art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fornitura kit di 5 dosimetri Mosfet rinforzati ad alta sensibilità. Fondi INAIL, cod. IFO 17/09/R/36, responsabile dr.ssa Lidia Strigari. CUP H52F17000170005 – CIG Z452446143

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0565
Data Determina: 08/07/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 1145.Congedo straordinario retribuito ai sensi dell”art. 42, c. 5-5quinquies , D.lgs. 151/01

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0566
Data Determina: 09/07/2018

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell”art. 63 comma 2, lett. b) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., fornitura reagenti. Fondi A.I.R.C. Cod. IFO 18/30/R/15. Responsabile dr. Giovanni Blandino. CUP H83C18000150007

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0566
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA EMANUELA CAMERA SUL FONDO 17/09/G/24 – ISTITUTO SAN GALLICANO.CUP H52F17000280007

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0567
Data Determina: 09/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II ALLA SOCIETA” INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL DELLA FORNITURA DI N. 15 CATETERI A PALLONCINO GONFIABILI DENOMINATI “”NEURO BALLOON”” OCCORRENTI PER LA UOC DI NEUROHIRURGIA DEGLI ISTITUTI. CIG 756163281F

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0567
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA PAOLA NISTICO” SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2019 – ISTITUTO REGINA ELENA – RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE.CUP H56C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0568
Data Determina: 10/07/2018

OGGETTO: ACQUISTO PER RISCATTO DI UNA APPARECCHIATURA EXTRACELLULAR FLUX ANALIZER OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI RICERCA DELL”IRE AL COSTO DI EURO 16.770,00 OLTRE IVA – CIG Z50218705E

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0568
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SIG. MARCO CANFORA SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE IRE 2019 – RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE.CUP H86C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0569
Data Determina: 10/07/2018

Liquidazione della somma di 600,24 alla dott.ssa Daniela € la Rocca quale CTU nel giudizio IFO/Galluzzo rgn 75712/2013. (già DT-491-2018)

Struttura: Affari Generali
Allegati:

Numero Determina: 0569
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VARIE AL PROF. GENNARO CILIBERTO DIRETTORE SCIENTIFICO IRE – FONDO DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2019 ISTITUTO REGINA ELENA.CUP H56C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0570
Data Determina: 10/07/2018

Liquidazione della somma di 31.329,75 all’Agenzia delle Entrate avviso n° 201/003/SC000005620/0/008 relativo al pagamento delle spese di registrazione sentenza nel giudizio IFO/Pellegrino Giovanna rgn 39268/2005. (già det-465-2018

Struttura: Affari Generali
Allegati:

Numero Determina: 0570
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA ELISA TREMANTE E AL DOTT. GIACOMO CORLEONE SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE IRE 2019 – RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE.CUP H86C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0571
Data Determina: 10/07/2018

Liquidazione della somma di Euro 417,50 all’Agenzia delle Entrate avviso n° 2015/003/SC/000007766/0/002 relativo al pagamento delle spese diregistrazione sentenza nel giudizio IFO/Protex Italia spa rg 40322/2009. (già DET-498-2018)

Struttura: Affari Generali
Allegati:

Numero Determina: 0571
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PROF. MICHAEL BARILAN SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2019 ISTITUTO REGINA ELENA. RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE.CUP H56C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0572
Data Determina: 10/07/2018

Pagamento mod. F23 relativo al versamento del contributo unificato nella causa in Appello per la riforma della sentenza n° 22856/47/17 della Commissione Provinciale di Roma relativa al pagamento Imu anno 2010/2011/2012. ( già DET-486-2018)

Struttura: Affari Generali
Allegati:

Numero Determina: 0572
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PROF. RAFAEL ROSELL COSTA SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2019 ISTITUTO REGINA ELENA – RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE.CUP H56C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0573
Data Determina: 11/07/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. MASSIMO GIULIANI E ALLA DOTT.SSA MARIA GABRIELLA DONA” SUI FONDI 16/60/G/28 E 12/09/G/2 DEI QUALI E” RESPONSABILE IL DOTT. ANTONIO CRISTAUDO – ISTITUTO SAN GALLICANO.

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0573
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 2915.Presa d”atto Decreto di omologa di accertamento sanitario ai sensi dell”art. 3 c. 3 della L. 104/92

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

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